Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
KAPITA SELEKTA PERIKATAN JAMINAN DAN AUDIT INTERNAL, FAIZAL DAVA ADISURYA…
KAPITA SELEKTA PERIKATAN JAMINAN DAN AUDIT INTERNAL
AUDIT INTERNAL
Jenis Audit Internal
Jenis Audit Internal
Audit Kepatuhan
Audit Keuangan
Audit Operasional
Audit Manajemen
Audit Efisiensi dan Efektivitas
Audit Investigasi
Audit Satu Kali
Lingkup Audit Internal
Sistem Pengendalian Internal
Proyek Modal Belanja
Anak Perusahaan
Hubungan Audit Internal dan Eksternal
Auditor Eksternal
Dapat memanfaatkan dan menggunakan pekerjaan audit internal
Tetap bergantung pada opini
Diatur pada ISA 610
PERIKATAN JAMINAN
Elemen
Pihak yang bertanggung jawab
Praktisi
Subjek yang diperiksa
Kriteria
Bukti yang Tepat
Perikatan memadai
Proses Perikatan Asurans
Perencanaan
Menentukan tujuan
Penentuan ruang lingkup
Identifikasi Resiko
Penyusunan Proker
Pelaksanaan
Pengujian
Pengumpulan Bukti dan Evaluasi
Penyusunan temuan
Pelaporan
Komunikasi Interim
Laporan Akhir
Monitoring dan Implementasi
Pelaporan Asurans terdiri atas
Judul dan Penerima
Subjek dan Kriteria
Tanggung jawab pihak
Ringkasan Pekerjaan
Kesimpulan
Berdasarkan standar ISAE
Tanggal
Identitas praktisi
Tingkat Jaminan
Wajar/Positif
Audit
Opini Wajar/Positif
Terbatas/Negatif
Review
Tidak terdapat bukti pernyataan sebaliknya
Prosedur Disepakati
Tidak ada jaminan
FAIZAL DAVA ADISURYA (22222140)
4EB08
M14