Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
內政部所屬 (警政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、役政署、空中勤務總隊) 及財團法人台灣建築中心112年度預算評估報告 - Coggle…
內政部所屬
(警政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、役政署、空中勤務總隊)
及財團法人台灣建築中心112年度預算評估報告
警政署及所屬
刑事警察業務
行政院自106年5月起推動
「新世代反毒策略行動綱領」
,警政署為辦理
「強化應受尿液採驗人採驗實施計畫」
,於毒品防制經費中編列辦理該計畫尿液檢驗費
項下辦理
強化應受尿液採驗人採驗實施計畫尿液檢驗費編列2,027萬元
,
較111年度1,888萬9千元增加138萬1千元(增幅7.31%)
111年度預算數1,888萬9千元,截至7月底實支數504萬2千元,占全年預算之比率26.69%。
106至111年7月底止應受尿液採驗人定期採驗到驗率平均為80.57%,
且部分市縣110年度定期採驗到驗率低於8成,鑑於110年度採驗陽性比率約近2成,倘列管之應受尿液採驗人如未定期到驗,易形成毒品防制工作漏洞。
項下編列
「警察科技偵查躍升方案」第1年經費3億1,731萬8千元,
期程112至115年度,總經費13億9,853萬5千元,
主要係辦理提升警察科技偵查業務量能等所需經費
112年度預算編列「警察科技偵查躍升方案」擬汰換之部分設備,
截至111年7月止多有逾齡情形,恐影響執法效能,嗣後相關設備之汰換(增購),允宜視業務需求妥適規劃。
項下
「偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對象」編列165反詐騙諮詢專線所需電話費114萬元,與111年度預算數相同。
近年165反詐騙諮詢專線預算執行均呈超支情形
165反詐騙諮詢專線預算數106至110年度介於88萬1千元至149萬5千元之間,決算數介於159萬元至209萬4千元之間,超支數介於24萬9千元至94萬2千元之間,
超支率介於18.57%至93.53%之間;111年度預算數114萬元,截至7月底實支數122萬8千元,超支率7.72%
部分金融機構未建立聯繫溝通管道
惟截至111年7月底止計有39家國內金融機構尚未建立聯繫溝通管道。
據警政署說明,該專線之金融機構聯繫窗口清冊係財金資訊股份有限公司彙整提供,而
本國金融機構尚未建立聯繫窗口者
,包括信用卡公司、票券金融公司、信用合作社及電子支付公司等,其中信用卡公司、票券金融公司
主要業務係企業融資借款,而非個人開戶存款,並未將其納列為通報主體;信用合作社等基層金融機構,則囿於系統開發資源有限,係透過共用資訊交換中心進行資料轉換,爰未分別與各家信用合作社建立通報機制。
交通及運輸設備
項下編列
「警察執法設備及效能提升方案-厚實警用車輛計畫」(以下簡稱厚實警用車輛計畫)第1年經費1億8,820萬8千元,該計畫期程為112至115年度,總經費8億3,093萬2千元
本計畫辦理汰換警用汽車543輛,警用機車216輛,共計759輛,其中112年度預計汰換警用汽車135輛,汰換警用機車19輛,共計154輛
平均每年汰換數量?
總需求(需汰換+待補發)
警用汽車:476+413=889(39.4%)
警用機車:710+1,216=1,926(78.1%)
保安警察業務
「維安特勤隊武器裝備精進改善中程計畫第二期」第2年經費3,446萬4千元。
該計畫係行政院111年5月核定,
計畫期程為111至114年度
,總經費3億2,689萬7千元,
主要係辦理提升反恐能量及武器裝備等經費。
因維安特勤隊反應時間極短,需在極有限之時間內完成任務,允宜確實依計畫期程汰換相關裝備,以保障員警安全。
警務管理
項下
編列「警用通訊網與設備效能提升計畫」第1年經費2,400萬元
。該計畫係行政院111年5月核定,
計畫期程為112至115年度,總經費1億400萬元,主要係提升警用通訊網與設備效能等經費
「警用通訊網與設備效能提升計畫」之前期計畫「警通網路效能提升計畫(108至111年度)」
於108至110年預算數介於2,172萬6千元至7,443萬4千元之間,執行結果,執行率均99%以上,
111年度截至7月底尚未核銷
,主要係建置微波通訊系統幹線微波機因物價指數或匯率變動情形及不同履約時間、環境及條件所造成之價格差異性,影響廠商辦理期程,且受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響,致無法施工
惟截至111年7月尚有警用通訊系統設備採購履約期有延後情事,允宜進行專案管理,檢討策進計畫期程進度與作為,
期能順遂執行各項工作,以落實計畫預期之效益及功能。
112年度預算案歲入編列7,229萬9千元
,較111年度預算數減少565萬2千元(
減幅7.25%
);
歲出編列245億2,966萬元
,較111年度預算數增加20億7,723萬4千元(
增幅8.47%
)
中央警察大學
112年度預算案編列
歲入2,311萬9千元,較111年度預算數減少250萬8千元(減幅9.79%)
;
歲出11億2,558萬8千元,較111年度預算數增加4,868萬5千元(增幅4.52%)
高級警察教育
項下編列軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理經費2,350萬1千元
,較111年度預算數2,210萬1千元增加140萬元(增幅6.33%)
惟該校學生犯罪及違反紀律發生情事於110年大幅增加,且近年亦發生涉犯運毒品情形
,允宜加強管理。
教學訓輔基本工作維持
項下編列資訊軟體設備費975萬5千元
,較111年度預算數1,709萬2千元減少733萬7千元
(減幅42.93%)
惟104至110年度資訊軟體設備費預算執行結果年年超支
,預算編列恐未盡覈實,允宜檢討改進。
項下新增編列因應司法變革充實鑑識質量計畫1,013萬5千元。
「因應司法變革充實鑑識質量計畫」係「鑑識科技進階發展計畫」(以下簡稱前期計畫)之延續,前期計畫108至111年度
預算數介於927萬1千元至1,199萬1千元之間,合計數4,282萬8千元,
截至111年7月止合計實支數3,902萬2千元,占累計預算之比率91.11%
惟「因應司法變革充實鑑識質量計畫」係中央警察大學校內計畫,並未與實務單位合作。
為使計畫規劃更貼近實務單位所需,
允宜與實務單位合作,並將開發之鑑識技術轉移擴大至第一線偵查人員,擴大鑑識量能
,以提升計畫效益
消防署及所屬
112年度預算案編列
歲入5,986萬4千元,
較111年度預算數減少171萬3千元
(減幅2.78%)
;
歲出20億9,585萬8千元
,較111年度預算數
增加5億9,128萬元(增幅39.30%)
消防救災業務
項下
「加強火災預防與危險物品管理工作」編列4,331萬5千元
公共場所之消防安全維護仍存有缺失,經查究其問題主因
106至110年度以操作不當11件(占比35.48%)最多,設施老舊破損7件(占比22.58%)次之
近年消防安全檢查人力增加,惟消防安全檢查次數下降
場所消防安全檢查次數自108年度之31萬3,887次,降至110年度之26萬7,624次
加強災害管理工作
新增辦理強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫
9,697萬2千元
強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫
,係結合災害防救深耕計畫所建立防災士制度及韌性社區制度予以持續精進運作,並連結民間防救災能量,持續深化地方政府災害防救能量,強化民眾災害風險意識與溝通,該計畫依據行政院111年6月10日核定,
期程自112至116年度,總經費9億7,366萬9千元,其中中央所需經費8 億 1,945萬9千元,包括補助地方經費7億 1,545 萬 9千元及業務費 1 億 400 萬元,另地方配合款1億5,421萬元
惟各市縣針對防災士之相關訓練強度容有加強空間
,有待積極辦理訓練,以擴大民間防救災能量。
編列
辦理臺美暨國際人道救援及災害管理合作交流中程計畫第1年經費5,843萬元,總經費3億185萬8千元,執行期間自112至116年度
該計畫112至116年度預計遴選中央部會及各地方政府災防及搜救專業人員各年度80至100人赴美日等先進國家交流培訓及參加演習訓練,
鑒於能夠參演之人員有限,允宜加強獲派參演人員結訓後之經驗分享,以發揮計畫效益
。
加強救災救護工作
分支計畫編列緊急醫療救護智能平臺-救急救難一站通推動計畫1,076萬6千元
,主要係為強化緊急醫療之資訊管理、維持國內緊急醫療資訊之即時性及完整性,打造緊急醫療救護智能平臺等經費
為強化全國緊急醫療救護之銜接,允宜妥為整合相關單位健康醫療與緊急救護資訊,建置緊急救護大數據資料庫,以完善緊急救護體系。
役政署
112年度預算案編列
歲入26萬8千元,較111年度預算數增加1千元(增幅0.37%)
;
歲出13億408萬2千元
,較111年度預算數減少6億1,872萬9千元
(減幅32.18%)
役政業務-辦理替代役工作
編列替代役備役役男召集、備役管理及教育訓練經費1,464萬5千元
110年度需用機關共計17個
,列管退役後8年內備役役男人數計18萬1,904人,
其中僅役政署等6個機關(占17個需用機關之35.29%)向內政部申請辦理110年度演訓召集
,
召集訓練人數1,565人,占列管退役後8年內備役役男人數之0.86%
惟110年度逾6成需用機關未辦理演訓召集,且部分市縣召訓率不及1%,恐影響備役支援量能,允宜研謀改善。
設施及機械設備維護費及「一般行政-設施及機械設備維護費」編列447萬元及5千元,合計447萬5千元,較111年度增加27萬5千元(增幅6.55%)
近年設施及機械設備維護費預算執行存有超支情形,
允宜檢討覈實編列相關預算
空中勤務總隊
112年度預算案
編列歲入502萬7千元
,較111年度預算數402萬9千元,增加99萬8千元(增幅24.77%);
歲出26億4,847萬5千元
,較111年度預算數增加8億6,003萬3千元
(增幅48.09%)
空中勤務業務-航務、機務及飛安
辦理空勤機組人員執行空中勤務112年度編列團體保險費1,128萬元
惟近年保險費決算數與預算數差異頗大,允宜覈實編列預算
項下編列實施教育訓練費2,411萬6千元
惟因疫情影響,110年度之模擬機訓練次數較109年度減少,亦未能執行BE-200及AS-365型直升機之模擬機訓練,
鑒於各項疫情管控措施鬆綁及邊境開放,允宜加強訓練,以維護飛行員安全。
項下編列直升機維護保養所需維護費
9億4,519萬4千元,較111年度預算8億9,433萬7千元,增加5,085萬7千元(5.69%)
惟委外維修費用頗鉅,允宜檢討提升自維機隊之維護量能。
財團法人台灣建築中心
112年度預算案編列
收入2億7,732萬5千元,較111年度預算2億5,618萬4千元增加2,114萬1千元(增幅8.25%)
;支出編列2億7,540萬5千元,較111年度預算2億5,434萬元增加2,106萬5千元(增幅8.28%);收支相抵後預計賸餘192萬元,較111年度預算案增加7萬6千元(增幅4.12%)
112年度預算案編列防火避難安全計畫技術計畫1,215萬7千元,較111年度防火避難安全計畫技術計畫1,203萬1千元,增加12萬6千元(增幅1.05%)
預計目標多年均維持80件,遠低於近2年之實際值,允宜參酌實際情形研訂目標值,以提高推廣績效。
服務業務計畫項下辦理綠建築標章暨候選綠建築證書評定審查計畫
收入編列6,400萬元,較111年度預算6,100萬元
增加300萬元(增幅4.92%)
「綠建築標章暨候選綠建築證書評定審查作業計畫收入」決算數多超逾預算數
,雖112年度預算收入已增為6,400萬元,惟仍較109及110年度決算數低,
允宜參酌實際之成長趨勢,檢討覈實編列預算。
辦理建築物防火避難安全推廣計畫及原有合法建築物改善輔導計畫,112年度預算案數200萬元,與111年度預算數相同
受理件數自106年度之10件,下降至110年度之5件,減少5件,減幅50%
;推廣件數亦自106年度之10件,下降至110年度之5件,減少5件,減幅50%;
另106至111年8月止共受理40件,僅改善8件,改善比率20%,計畫成效容有提升空間。
辦理國產木竹材產銷履歷制度及追溯系統建立計畫,112年度預算案數500萬元,與111年度預算數相同。
109至111年8月止受理件數合計1,993件;審查件數亦為1,993件,
惟推廣件數僅50件,推廣成效容有提升空間。